- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-03-10 11:25
不能抵扣这个只能做福利费,你这个税额不多直接不认证价税合计做费用就可以
相关问题讨论

借预付账款
应交税费应交增值税进项税额
贷银行存款
2019-10-11 17:21:40

同学,你好
借:管理费用
贷:应付账款
2023-03-12 18:47:08

借制造费用进项税额,贷银行存款。
2023-10-18 14:00:08

一、借:预付账款
贷:银行存款(或库存现金)
二、按月计提费用
2021-03-07 15:14:43

你好,
借管理费用…保险费
应交税费…应交增值税(进项税额)
贷银行存款
2020-12-13 14:03:17
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