一般纳税人买茶叶收到的普票150,票面税额0,但税务 问
你好借管理费用136.5 应交税费应交增值税进项税13.5 贷银行存款 150 答
应付账款一结账就跑到预付账款里去了是什么原因 问
您好,因为这个是重分类科目 答
外贸企业出口退税,每年达到什么标准会触发审核或 问
你好,出口退税无“固定年度标准”触发审核/函调,核心看退税额、风险级别、业务波动、商品/企业风险标签 答
老师请问,2025年7月成立的居民服务公司下面有几个 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师您好!请问公司支付了一笔验厂费用3.2万,要按月 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:制造费用 贷:预付账款 答

公司社保都是公司承担,不从个人名下扣,我只做一个分录借:管理费用 社保费;贷银行存款,这样行吗
答: 您好 社保费应该通过应付职工薪酬科目核算 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 借:应付职工薪酬——社保费 贷:银行存款
请问老师 扣缴社保费时可以做 借:管理费用 社会保险费(公司部分) 其他应付款-社保(个人承担)贷:银行存款 可以这样做分录吗
答: 你好,你的分录是对的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司给员工买的社保,一部分是个人出,一部分是公司出,直接从银行里扣,请问分录这样做对吗?借:管理费用-社保费 制造费-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款-=中国银行,这样写对吗?
答: 计提: 借:管理费用-社保费 制造费-社保费 其他应收款-个人社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 缴纳 借:应付职工薪酬--社保费 贷:银行存款-中国银行




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时光 追问
2019-03-09 16:48
bamboo老师 解答
2019-03-09 16:48