送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-07 16:48

你好,说明有留抵税额,或者预交税款

vivi 追问

2019-03-07 17:01

从代理记账公司接手过来的,比较乱。总分类账和明细账对不上。总分类账和资产负债表能对上。应交税金借方余额416.11元,其他应交款货方余额372.22元,出来的-43.89元,我现在在登记初始余额,应该怎么弄?

邹老师 解答

2019-03-07 17:03

你好,那应当计入应交税费负数416.11,其他应付款372.22才是的

vivi 追问

2019-03-07 17:06

vivi 追问

2019-03-07 17:10

都在哪怎么登记初始余额?

vivi 追问

2019-03-07 17:10

我要照她明细账等记,数更对不起来了

vivi 追问

2019-03-07 17:16

登记什么地方?

邹老师 解答

2019-03-07 17:20

你好,那应当计入应交税费负数416.11,其他应付款372.22才是 
应交税费负数计入转出未交增值税 
其他应付款就是计入其他应付款栏次

vivi 追问

2019-03-07 22:20

老师,372.22是记入其他应付?还是其他应交啊?

邹老师 解答

2019-03-08 08:34

你好,372.22是记入其他应交款

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你好!根据应交税费一级科目的余额填写资产负债表。
2020-05-13 16:54:35
您好,同学,请查看一下是不是进项税额大于销项税额 ,形成了增值税留抵
2022-03-15 10:21:59
你是不是应交税费有借方余额
2021-04-06 15:10:49
您好,可以填写在资产负债表的应交税费项目负数,或者填写到其他流动资产项目里的正数。
2019-09-15 18:23:45
你好,说明有留抵税额,或者预交税款
2019-03-07 16:48:12
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