公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答

请教,内外帐合并问题
答: 我在一家小规模纳税人公司负责内账,外账一直由记账公司负责,合同快到期了要收回自己做,有几个问题请假一下: 1,内账后期是重新盘点建账入账的,收回的外账很多科目肯定不对。两个账目是要分开各自独立核算么?还是应该怎么处理? 2,开票收入要入公司对公账户,那之前建的内账的银行存款下有1个账户(私人),是不是也应该把公司账户添加进去?应该如何做? 3,外账的银行存款(公司账户)的余额应该都要和每月月末银行存款对账单相符,那么是不是外账的货款费用工资等等那就必须从这个账户支钱?支钱以后内账应该怎么出?
老师,内外帐可以合并成一套账吗?
答: 你好,可以的,做一套就是了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
各位大神,内外帐合并成一套账这个来怎么合并
答: 你好 只要做到按国家要求纳税就可以内外帐合并 那你只能在外帐上面补收入成本费用了。




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晓海老师 解答
2015-12-22 14:16