送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2015-12-22 09:35

请教一下! 
我们总集团医院设立在潍坊,分医院设立另一个城市, 
(1)总公司拨款资金给我们分医院,拨款资金是要还的!那我们做会计分录: 
    借:银行存款等  
         贷:其他应付款--总公司 
以上会计分录对吗? 
(2)并且我们申请购买电脑冰箱洗衣机电视办公桌椅以及被服等等,总医院付款项,把货发到我们分医院,这些款项也是要还得,那我们如何作会计处理? 
借:固定资产/低值易耗品/长期待摊费用-开办费 
    贷:其他应付款---总公司 
这样做对吗? 
(3)如果我们收到货后,也做会计处理,那购买电脑冰箱洗衣机电视办公桌椅以及被服等等被各个科室领用,又该如何做会计处理呢? 
借:管理费用 
   贷:固定资产/低值易耗品           
这样做对吗?如果都下入管理费用,费用是不是太大了,毕竟我们医院刚刚成立,没有多少收入? 
在者我们要下个月计提固定资产折旧,如果某一个月收入大,折旧我就多分摊;如果收入低,我就不折旧或者少折旧可以吗,根据自己的实际情况作账务处理? 
(4)还有就是筹建期间的所发生的一切费用,会计分录怎么做?还有其中八万元是院长垫支的,这个钱院长是要用发票报销的,那又怎么做会计分录呢? 
下入开办费的,我可以从下个月摊销,按5年摊销,如果某一个月收入大,摊销我就多分摊;如果收入低,我就不摊销或者少摊销可以吗,根据自己的实际情况作账务处理

吴月柳 解答

2015-12-22 09:40

2,如果这些物资要管理的话就计入固定资产,3这分录错了,如果是固定资产领用的话不用做账,你每月按你那定的折旧方法计提折旧,不能像你说的多提或少提,每个月都是固定的,4.筹建期间的费用计入开办费,按你需要分摊年限进行平均分摊,一当开始分摊不可不摊

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你好,你们是什么行业?
2022-04-04 12:54:25
同学你好 很高兴为你解答 1.先将固定资产转入清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.发生清理收入时: 借:银行存款 贷:固定资产清 4.对报废损失 借:营业外支出——处置固定资产损失 贷:固定资产清理 有收益的话走营业外收入科目
2021-06-06 08:18:55
请清晰描述问题(财会类),并关闭当前问题,然后重新发起提问,老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答,谢谢合作!
2021-05-06 14:45:28
您好 是需要处理的,这属于内部交易
2020-07-13 13:12:36
您好,1、2019年12月3日, 借银行存款1130000,贷主营业务收入100000,应交税费-应交增值税(销项税额)13000 借主营业务成本 60000,贷库存商品 60000。 2、确认估计的销售退回, 借主营业务收入6000,贷,主营业务成本3600,预计负债2400 3、2019年12月10日, 借库存商品3600,应交税费-应交增值税(销项税额)780,主营业务成本600,预计负债2400,贷银行存款6780,主营业务收入600
2020-06-24 16:53:00
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