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鱼儿
于2019-03-06 12:14 发布 735次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-03-06 12:15
您好,那您需要核对一下,是有多少发票是这样做的,您需要调整一下,或者您本月把它勾选了,就不调整了,以后保证帐表一致
鱼儿 追问
2019-03-06 12:19
老师好,本月勾选了不会变成了这个月需要抵扣了吗?账上是2018年11月份的抵了,
文老师 解答
2019-03-06 12:23
账上做的,实际没有抵扣的,是没有进增值税申报表的,现在就是账上的进项税额和申报表的不一致的,你这月都勾选,然后账务不处理,这样帐和表就一致了
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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鱼儿 追问
2019-03-06 12:19
文老师 解答
2019-03-06 12:23