现在做了2月份的,发现1月份有错,要怎么反结账?金蝶
旺仔
于2019-03-06 11:36 发布 1531次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-06 11:37
您好
打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
相关问题讨论

您好
打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2019-03-06 11:37:42

你好,当然可以啊
2019-02-20 00:25:40

你好 反结帐 修改之前的数据
2019-03-28 14:00:51

你好,1月份没有结账是无法做2月份的账务处理的
2018-04-03 16:53:45

科目一旦引用,期初余额不能修改 ,反结账,用凭证调整吧
2017-02-10 11:25:59
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