送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-03-05 19:19

您好,确实应该这样的,双方都有错,建议还是按商场说的处理吧,和气生财。

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相关问题讨论
您好,确实应该这样的,双方都有错,建议还是按商场说的处理吧,和气生财。
2019-03-05 19:19:47
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好 请问是普通发票还是专用发票
2020-11-07 14:21:00
您好,让开票方将发票底联复印加盖发票专用章后入账。计入费用成本科目摊销即可。
2020-07-28 22:54:57
你好 销售方与售卡方非同一纳税人的,销售方向持卡人销售商品或服务后,将凭持卡人的消费记录与售卡方办理款项结算。因为实际销售时已经确认发生了增值税纳税义务,在结算款项时不能重复确认,因此53号公告规定,销售方在收到售卡方结算的销售款时,应向售卡方开具增值税普通发票,并在备注栏注明“收到预付卡结算款”,不得开具增值税专用发票。
2021-03-10 18:08:49
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