老师您好,比如我们做股权转让,我们账上应该怎么走 问
是自然人股东做股权转让 ? 答
未拨付工程款,做了预缴税款。预缴税款部分要做收 问
款项都没拨付。也没有开票,不需要做收入 答
老师收到服务费发票 要缴纳印花税 填写什么科目 问
您好,是交印花税怎么写分录吗 答
老师,我想问一下 ,公司购买的水果 发放给员工做福 问
您好, 借:管理费用-福利费 贷:应付职工 借:应付职工 贷:银行存款 答
老师,问下我这边24年汇缴更正后有27000多企业所得 问
一般退的税管理里面,在这里面选择抵欠之后退税 答

公司是设计公司,有一些款项开了发票,但结果款项没有收回来,这种情况应收账款这个账务应该怎么处理呢?另外很多合同的尾款也是收不到的,这部分尾款需要确认收入交税吗?
答: 1、借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 2、是的,也是要缴纳增值税的。
住客在平台下单,返给我们酒店款里面会直接扣除佣金费,佣金费发票回来才做账。凭证怎么做。我平时做账,先把每个月回到公户里面的房费确认收入,佣金费发票回来再确认收入,结转费用。佣金费发票回来,借:应收账款100.主营收入99应交税费1。然后再冲了应收账款,借:主营成本—平台费用100(这里是填写100还是99).贷:应收账款100
答: 你好,最好的方式是所有收入一次确认,佣金费直接做应付。 收入按照实际款项确认 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 收到平台打过来的款项时 借:银行存款 其他应付款—平台 贷:应收账款 收到佣金发票,再去冲减其他应付平台 借:主营成本/销售费用 贷:其他应付款—平台
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,上月应做预收款的分录做成了收入,这月开了发票才应确认收入,我可以直接做成借方主营收入借应交税费贷方红字金额,贷预收账款吗?
答: 最好全部原方向红字冲回

