送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-03-05 10:06

您可以用“其他应付款”。如果用的比较多的话,建议设置个科目“内部往来”更好一些

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相关问题讨论
同学你好,抵消分录,借:其他应收款,5.28亿元,贷:其他应付款,5.28亿元。
2023-07-20 18:09:32
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
您好!这个是计入其他应付款
2022-03-02 14:35:48
同学你好 这个不涉及增值税
2022-10-26 15:25:20
可以的,把挂账的科目冲平就行
2025-12-25 10:37:58
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