合作社收到扶贫资金用于种植工程,收款预付资金(100000元)时是合作社给相关单位开的增值税发票,我做的分录是:借:银行存款100000,贷:专项应付款100000。合作社发放种植时:借:专项应付款100000,贷:银行存款100000。后期交这增值税的时候,应该怎么做分录?

留胡子的日记本
于2019-03-05 07:58 发布 720次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
您好,专项应付款不缴纳增值税
2019-03-05 08:01:13
你好!
借:应交税费-应交增值税
贷:银行存款
2019-03-05 17:47:58
你好,发工资通过应付职工薪酬科目
借:应交税费-应交增值税 2912.86
贷:银行存款 2912.86
2019-03-05 12:25:03
你好,海需要后边的这个会计分录
2019-06-29 19:58:31
你好!按道理贷方应该是制造费用,因为你前期将税金转到制造费用里了
。但是为了不影响,月末自动结转凭证做在借方的负数就可以,
2016-09-06 17:07:31
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