购买方收到跨年红冲发票的账务处理?
沉静的草莓
于2019-03-04 23:12 发布 2091次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-03-04 23:15
您好,一般情况下,借;库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数(一般纳税人取得增值税专用发票,已经抵扣了增值税的,否则无此分录),贷:应付账款等科目,负数。
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您好,一般情况下,借;库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数(一般纳税人取得增值税专用发票,已经抵扣了增值税的,否则无此分录),贷:应付账款等科目,负数。
2019-03-04 23:15:44

借 库存商品 红字 应交税费-增值税 红字 贷应付账款 红字
2019-06-11 13:47:59

关键是你原来收到蓝字发票时做的什么分录?
2022-03-30 17:40:50

借应收账款负数贷以前年度损益调整,负数应交税费负数。
2020-04-28 14:09:18

这个你之前咋做的现在就借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出
2019-03-09 19:17:59
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