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香水百合
于2019-03-04 10:11 发布 659次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-03-04 10:13
你好。同学。借:库存商品和进项税 1415 贷:应付账款 1415
香水百合 追问
2019-03-04 10:15
我们实际付了1415元,发票开了5415,那差价4000元怎么做账啊
陈诗晗老师 解答
2019-03-04 10:17
2种处理方式 1.直接按1415确认商品成本和进项税 2.按5415确认商品成本和税,差额冲减你的管理费用或销售费用
2019-03-04 10:24
老师,因为我收到的是专票,所以认证时也得按照5415去认证发票,这两种方法哪种更合理呢,那收到现金券4000怎么做账呢
2019-03-04 10:27
比如你5415里面,的金额是5000,税是415,如果按第一种处理方式 借:库存商品 1000 应交税费-增值税-进 415 不影响你抵扣进项,减少的只是商品成本。建议第一种,第二种你没有发票冲费用没那么合理。
2019-03-04 10:30
那收到现金劵4000要怎么做账
2019-03-04 10:33
你现金券和你发票除在一起做我上面给你的分录
2019-03-04 10:46
老师,我5415的发票进项税是746.9,如果我按照实际支付金额1415确认是不是 借:库存商品 668.1 借:进项税 746.9 贷方:1415元,不知道我这样理解对吗?麻烦了
2019-03-04 10:48
是的,你的理解是对的。因为代金券他没有给你开具发票,这样处理是最合适了
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2019-03-04 10:15
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2019-03-04 10:33
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