送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-03-04 10:13

你好。同学。借:库存商品和进项税  1415 
贷:应付账款 1415

香水百合 追问

2019-03-04 10:15

我们实际付了1415元,发票开了5415,那差价4000元怎么做账啊

陈诗晗老师 解答

2019-03-04 10:17

2种处理方式 
1.直接按1415确认商品成本和进项税 
2.按5415确认商品成本和税,差额冲减你的管理费用或销售费用

香水百合 追问

2019-03-04 10:24

老师,因为我收到的是专票,所以认证时也得按照5415去认证发票,这两种方法哪种更合理呢,那收到现金券4000怎么做账呢

陈诗晗老师 解答

2019-03-04 10:27

比如你5415里面,的金额是5000,税是415,如果按第一种处理方式  
借:库存商品  1000 
应交税费-增值税-进  415 
 
不影响你抵扣进项,减少的只是商品成本。建议第一种,第二种你没有发票冲费用没那么合理。

香水百合 追问

2019-03-04 10:30

那收到现金劵4000要怎么做账

陈诗晗老师 解答

2019-03-04 10:33

你现金券和你发票除在一起做我上面给你的分录

香水百合 追问

2019-03-04 10:46

老师,我5415的发票进项税是746.9,如果我按照实际支付金额1415确认是不是  借:库存商品  668.1  借:进项税  746.9  贷方:1415元,不知道我这样理解对吗?麻烦了

陈诗晗老师 解答

2019-03-04 10:48

是的,你的理解是对的。因为代金券他没有给你开具发票,这样处理是最合适了

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...