送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-04 09:53

你好 这个负数的话要看你税局是否允许  一般是负数的话要去税局做申报处理

vivi_可 追问

2019-03-04 09:57

就是要问当地税局如何申报是吧

meizi老师 解答

2019-03-04 09:58

你好  是的  一般负数是去税局报  嗯

上传图片  
相关问题讨论
您好同学 我们有一个免税申报的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18
你好  看提示    代开的专票价税合计是1390370   (不含税1349873.79)核对下
2022-01-16 20:10:55
您好,那您是属于申报错误,可以到税务更正申报
2020-07-19 19:08:11
把之前的增值税纳税表-未开票收入冲销,把开具的发票填在对应的税率里面
2019-11-15 23:26:13
您好 开具发票正常的做账务处理 然后纳税申报 开具红字发票的时候 做上个月相同的红字分录 申报的时候红字发票会抵减蓝字发票的销售额更销项税额 按照发票汇总表的实际销售额跟销项税额填写附表一就好了
2020-06-10 07:24:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...