老师您好!我公司每个月都有过磅费用,一个月有2--3 问
这是销售发生的吗?是的话销售费用里面让对方开收据备注好个人名字,身份证号,支出金额支出项目可以扣所得税 答
你好,老师,想咨询高企申报的事情 问
同学,你好 具体是什么问题呢? 答
老师,您好,我想问一下,被投资企业,取得投资方的机器 问
对的是的,有发票才能税前扣除 是直接开产品的名字,机器的名字就行 答
老师,您好。我们业务部门的员工外出打车费,滴滴打 问
你好,这个一样入差旅费就好了。 答
老师,请问这句话怎么理解:职工教育经费支出在不超 问
意思是不能超过工资总额的2.5%,超过了就要纳税调增 答

企业发生的销售折让,如果按规定扣减当期增值税销项税额,应用"红字" 冲减"应交税费--应交增值税(销项税额)" 专栏( )A正确B错误怎么区别红字冲减应税专栏和开具红字发票?
答: 这是正确的。红字冲减应税专栏和开具红字发票这是一项业务的两个操作。
",红冲发票分录:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税-销项税额(红字)结转这一笔损益:借:主营业务收入(红字)贷:以前年度损益调整(红字"
答: 正确,红冲发票分录应该是:应收账款(借方)、主营业务收入(贷方)、应交税费-应交增值税-销项税额(贷方)。而结转这一笔损益:借方:主营业务收入,贷方:以前年度损益调整。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在销售折让冲减当期收入时,借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款这种情况,在申报增值税时,是否应该开具红字发票来调整销项税额?如果当初确认的收入是无票收入,现在冲减时还开具红字发票吗?
答: 您好: 发生销售折让是要开红字发票。 当初没开票,不存在开红字发票。


笑颜 追问
2019-03-05 12:29
岳老师 解答
2019-03-05 15:40