原材料已到,款已付,发票没到,如何做账务处理呢?
阳阳妈
于2019-03-02 09:50 发布 846次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2019-03-02 09:50
借;原材料 贷;银行存款
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借;原材料 贷;银行存款
2019-03-02 09:50:18

你好
取得发票的部分,借;原材料,贷;银行存款
没有取得发票的部分,借;预付账款,贷;银行存款
借;原材料,贷;应付账款——暂估
2020-04-23 09:09:28

8月末暂估入库,9月初冲回到实际收到发票时在入账
2014-09-06 21:26:43

您好!
先暂时估价入帐,
借:原材料 (金额暂时先估的)
贷:预付帐款 (金额暂时先估的)
材料发票来了之后
1.先把之前估价入帐的分录冲减掉,分录如下:
借:原材料 (金额暂时先估的)红字
贷:预付帐款 (金额暂时先估的) 红字
2.重新做个分录:
借:原材料
应交税费--应交增值税(进项)
贷:预付帐款
2016-03-23 13:09:54

你好 借;原材料 贷应付账款——暂估
2018-09-26 15:33:09
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2019-03-02 09:50
方亮老师 解答
2019-03-02 09:52