老师,我们是一家出口企业,我现在想查一下出口的企 问
你好,你说的是在哪里的备案?税务局吗 答
老师,您好,坐标湖北,请问一下,企业软著的退税政策以 问
即征即退税额 = 当期软件产品增值税应纳税额 - 当期软件产品销售额 × 3% 增值税应纳税额 = 销项税额 - 可抵扣进项税额 销项税额 = 销售额 × 13%(适用于软件产品) 答
老师,请问公司办理注销需要申报当月的个税吗 问
您好,要的,这个需要申报个税的 答
老师 我们的客户用个人户头和单位户头都给我们打 问
你好,建议先挂个人了。 答
报关的时候强调用自己公司名字报关是什么意思 问
同学,你好 通常是有出口权的企业,自己提供单证,用自己的公司抬头自理或委托代理进行报关出口货物。 这样比较合规 答

去年9月交了房租一年的36000,9月记账借管理费用 9000 预付账款 房租 27000 贷银行存款90000今年一月份能不能直接分摊完房租费用 借管理费用 27000贷应付账款27000。一下子冲掉以前的?
答: 这个数据存在问题呢,一年的租金36000元,一个月的租金是3000元,计入费用也是按月进行摊销处理
今年要更正去年12月份的凭证,去年12月份支付时做的借:管理费用 贷 银行存款 平摊做的是:借:管理费用 贷:预付账款 这样是不对的,应该改为:借:待摊费用--房租 贷:银行存款 平摊时做借:管理费用--房租 贷:待摊费用--房租 所以要在今年更正,应该怎么更正?
答: 你好,这么做是正确的,用预付账款就行,待摊费用这个科目已经取消了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问房租费用一定要提前计提吗?今年9月份预付了10-12月份的房租,9月份做帐:借:预付账款-房租 贷:银行存款, 收到发票后,10-12月份分别 借:管理费用-房租 贷:预付账款房租 请问这样可以吗?
答: 你好,收到发票,一般是计入待摊,然后按月摊销


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2019-02-27 20:16
江老师 解答
2019-02-27 20:56
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2019-02-27 20:57
江老师 解答
2019-02-27 20:58