前期已经确认了无票收入已经缴税,后期对方要求开票该怎么处理?
零下45℃微笑
于2019-02-27 16:44 发布 3416次浏览
- 送心意
沈家本老师
职称: 注册会计师,税务师,律师
2019-02-27 16:47
您好,您应该开具发票,开票之后到税务机关进行《增值税纳税申报表附表一负数填列》申请,将您的无票销售额从本期销售额中减掉即可,防止重复纳税。
为您提供解答,祝学习愉快
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您好,您应该开具发票,开票之后到税务机关进行《增值税纳税申报表附表一负数填列》申请,将您的无票销售额从本期销售额中减掉即可,防止重复纳税。
为您提供解答,祝学习愉快
2019-02-27 16:47:28

红冲无票收入再开正确发票。按无票收入申报。
2022-02-15 14:01:22

借应收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费负数,
然后再做发票的,借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
如果是一般纳税人的话,在未开具发票一栏填写负数
开具的发票一栏填写正数
2022-03-21 08:26:36

现在开发票了,把前期这部分已缴纳过增值税的部分填入无票收入,填负数即可
2020-07-10 15:12:38

借应收账款负数
贷、主营业务收入负数
应交税费,负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费
2022-06-30 18:00:53
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