送心意

沈家本老师

职称注册会计师,税务师,律师

2019-02-27 16:47

您好,您应该开具发票,开票之后到税务机关进行《增值税纳税申报表附表一负数填列》申请,将您的无票销售额从本期销售额中减掉即可,防止重复纳税。 
为您提供解答,祝学习愉快

零下45℃微笑 追问

2019-02-27 16:51

填写的时候现在还允许出现负数吗

零下45℃微笑 追问

2019-02-27 16:52

意思是需要去大厅申请不能自己在电子税务局上面申请是吗

沈家本老师 解答

2019-02-27 16:52

您好,附表一是可以出现负数的。 
为您提供解答

零下45℃微笑 追问

2019-02-27 16:58

是去大厅申报还是自行在电子税务局申报

沈家本老师 解答

2019-02-27 17:46

您好,您需要到税务机关大厅进行申报。 
为您提供解答

沈家本老师 解答

2019-03-01 09:32

为您提供解答我的荣幸,如满意,请及时五星好评奖励我哦,谢谢

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您好,您应该开具发票,开票之后到税务机关进行《增值税纳税申报表附表一负数填列》申请,将您的无票销售额从本期销售额中减掉即可,防止重复纳税。 为您提供解答,祝学习愉快
2019-02-27 16:47:28
红冲无票收入再开正确发票。按无票收入申报。
2022-02-15 14:01:22
借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 如果是一般纳税人的话,在未开具发票一栏填写负数 开具的发票一栏填写正数
2022-03-21 08:26:36
现在开发票了,把前期这部分已缴纳过增值税的部分填入无票收入,填负数即可
2020-07-10 15:12:38
借应收账款负数 贷、主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费
2022-06-30 18:00:53
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