公司注销,实收资本可以有数吗 问
那个要退还给股东的 答
老师好!我们公司借资质给别的公司做业务,会产生费 问
同学,你好 私转公,你们不做收入 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,为项目去外地开评审会发生的会务费开专票,这 问
可以进项抵扣,建议计入费用 答
我们做餐饮交那个电费,转到物业个人账户可以吗?因 问
你好,如果是物业公司开票就需要转到物业公司。 答
请教老师,跟保洁签订了非全日制劳动合同,按小时计 问
你好,按劳务申报。 这个比如借管理费用-清洁费,贷应付账款。 答

公司要新建内账,但之前的数据都没有,就没有期初数据。能不能期初录货币资金,差额录到所有者权益,实收资本录期初?银行余额和实收资本都是真实存在的
答: 你好!货币资金、存货固定管资产需要盘点做期初数,往来最好也核对一下,差额可以挤到未分配利率
换新软件,录入期初余额,发现原科目余额表的库存现金在贷方,银行存款在借方,银行存款减去库存现金数据就是负债表里的货币资金的数据,录入期初余额时怎么录呢?库存现金实际也没有了,能不能相减后直接录入数据到银行存款那里呢
答: 你好。是可以这样录入的。不过建议你要查找下为什么现金是负数。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
成立了好几年的公司,一直没有账。现在建账,建账日的资产、负债期初余额有数据。所有者权益的没有数据,那资产和负债的差额应该记到哪个科目里边?实收资本吗?
答: 你好 利润分配的


明的 追问
2019-02-27 16:47
QQ老师 解答
2019-02-27 17:07