送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-02-27 15:37

你好,代缴本公司应缴部分时   借   其他应付款-代缴公司   贷  银行存款    计提本公司应缴部分时   借  管理费用  贷  其他应付款-代缴公司    个人缴纳部分   借   其他应付款-代缴公司   贷   其他应付款-甲/乙

mua! (*╯3╰) 追问

2019-02-27 15:50

代交工资呢?

mua! (*╯3╰) 追问

2019-02-27 15:51

社保这部分这么做其他应付款-甲/乙 一直会有余额吧

汪晨老师 解答

2019-02-27 16:23

你好,工资不用计提,发票来了以后,借 管理费用-劳务费    其他应付款-甲/乙(个人社保)   贷 银行存款 如果是销售部门的就借销售费用-劳务费  其他应付款-甲/乙(个人社保)  贷 银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好,代缴本公司应缴部分时 借 其他应付款-代缴公司 贷 银行存款 计提本公司应缴部分时 借 管理费用 贷 其他应付款-代缴公司 个人缴纳部分 借 其他应付款-代缴公司 贷 其他应付款-甲/乙
2019-02-27 15:37:58
你好!可以取得发票吗?取得发票是什么内容?
2019-02-26 13:17:59
借:应付职工薪酬--社保/工资 贷:其他应付款---XX公司,让他们给你们开发票就可以了
2019-07-29 16:45:09
您好,借管理费用,担保费贷银行存款,
2020-06-10 14:00:51
借:应付职工薪酬--社保/工资 贷:其他应付款---XX公司/人
2018-04-03 11:17:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...