送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-02-27 10:13

不退票的,确认收入,没有收到钱做营业外支出

~ 追问

2019-02-27 10:21

没有收到钱,做营业外支出的话,分录怎么做

郭老师 解答

2019-02-27 10:27

借银存营业外支出贷主营业务收入应交税费

~ 追问

2019-02-27 11:04

我们是小规模纳税人当时说金税盘可以抵扣,请问会计分录怎么做

郭老师 解答

2019-02-27 11:08

借管理费用贷银存,借应交税费-应交增值税借管理费用负数

~ 追问

2019-02-27 11:09

但是我现在做的是,借应交税费:-480,贷:现金:480,那抵扣是分录应该怎么做

郭老师 解答

2019-02-27 11:14

按上面分录,你的分录都不平

上传图片  
相关问题讨论
你好!算是加工,其实你这个不算是建筑服务,除非你还给人去装
2022-03-25 09:10:19
同学,你好 全额发票
2022-03-17 11:02:11
你好!多的500计入应收账款就行了。
2017-08-19 15:40:46
冲减管理费用吧,这个按照小的金额入账吧
2017-08-21 11:27:52
您好,是原来未开票的业务做开票收入?
2023-11-22 11:46:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...