送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-02-26 15:15

借管理费用  20500
贷:应付职工薪酬-应付福利费20500
借:应付职工薪酬-应付福利费20500
贷:主营业务收入  7521.37
库存商品      10000
应交税费-销项税额1278.63
借:主营业务成本4500
贷:库存商品4500

安好 追问

2019-02-26 15:21

我想问下老师,管理费用的20500是怎么计算出来的?

暖暖老师 解答

2019-02-26 15:24

=880*10+10000*1.17=20500,这样计算出来的需要

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