我公司给外单位修路说好支付一万,现在未付,本月我们以工资表补助的方式发放给个人4850,一部分给用车费用1000,打的收条我们先支付的。还有一部分算我单位收入1700。余下的算就餐费,可能也是打收条,我要怎么做帐
guolaoshi
于2015-12-20 13:08 发布 844次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2015-12-20 15:01
是一笔款项 有这一笔钱顺的下面问题 ,想老师指点,分录怎么做呢?
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你这里不是几个问题的?还是就一笔钱顺的下面问题?
2015-12-20 14:54:57

您好,餐费没有发票,可以用别的发票做帐。可以把这笔费用记入应付职工薪酬-福利费中。
2016-10-20 11:46:36

发放借销售费用贷预收
借预收贷主营业务收入应交税费
2019-07-19 17:15:42

你好,如果是开户银行收取的费用,放到财务费用合适
2018-10-30 11:24:17

借;销售费用 贷;预收账款
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-01-02 09:15:20
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