公司开业两年了,之前一直没有财务公司的账比较乱,主要是每个客户的应收账款不明确,这个月刚开始按会计的方法做账,现在是把之前的应收账款挂账,但是金额都不确定,请问如果现在挂错了,后期如果发现不对是可以直接冲红和补记就可以了吗?
???? 柠檬会计????
于2019-02-25 18:33 发布 834次浏览
- 送心意
言岩老师
职称: 中级会计师
2019-02-25 18:36
你好。你是内部账吗?一般是建议先核对清楚再录入科目。软件后期补做不能说不能,就得调账了,不太好做了。
相关问题讨论

你好。你是内部账吗?一般是建议先核对清楚再录入科目。软件后期补做不能说不能,就得调账了,不太好做了。
2019-02-25 18:36:41

可以的,可以这么做的。
2022-12-14 10:59:21

应收预收不是同一单位不能相互抵减,应收账款实际已收到可以根据银行明细补记借;银行存款,贷:应收账款,预付账款再了解一下是什么情况,可以内部出一个说明,领导签批后计入以前损益调整,借:预收账款,贷:以前年度损益调整
2018-10-19 16:31:59

您好,那您可以补入这笔收款吗
2020-07-02 12:17:44

好,是的,就是现在做更正处理就行了。
2023-05-09 08:57:28
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???? 柠檬会计???? 追问
2019-02-25 18:37
言岩老师 解答
2019-02-25 19:32