老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

老师,您好,药店新建账,经营两年了一直没账,现在建账,那以前的费用,收入,成本,怎么做?是不是直接不做?
答: 若果从现在建账,前期的账可以不做,不过你要确定新账的期初数。
老师,您好,我刚接手一家大药房的兼职会计,大药房刚升为一般纳税人,现在需要建账,我把固定资产、库存商品、应付工资、往来科目、设为期初余额为六月底的余额,从七月份正式开始,没有实收资本,还需要考虑哪些方面?还有所有库存都按实际上账吗?不开发票的收入需要做账吗?如果不做账的话,那库存就对不上了,请老师帮我指导一下?给我一个建账思路,还有库存那么多,怎么处理?麻烦老师给我具体讲一下商品进销差价怎么用?
答: 资产、负责你都初始化了,所有者权益你肯定要初始化啊;要满足 资产-负责=所有者权益;期初余额是否实际入账,不开票是否确认收入,这些要考虑一个统一的规则:不确认收入,就不入库存;
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 刚才的问题你还没有回答我呢
答: 资产负债表就只有期初余额和期末余额,建账肯定录入期初余额(就是手工帐的期末余额)







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