报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

代理一款软件,在中间起到促成作用,买方直接跟上级供应商签合同,收供应商发过来的中间差价做收入,应该给供应商开什么发票呢?
答: 1.你们如果取得了软件的所有权,需要按照软件销售开具16%的增票; 2.如果没有取得软件所有权,只是代收服务费,按照现代服务业里面的专业中介服务开具6%的增票
建筑施工企业购料收到供货商13%的专用发票,中间商和供货商签订的合同是收11的票,那中间差的两个点是不是应该给中间商
答: 你好,材料本来就是13%没有11%的税率,11%是之前建筑服务的吧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,假如我是中间商,客户在我这里下单,然后我向供应商下单,供应商直接把货发给客户,客户把钱打给供应商,作为中间商的我怎么进行会计处理?我们这个是有差额,不过这个差额要在以后收到供应商退给我们的那个差价后再退给客户,能牵扯到钱入我们的账户的就这一个差价,其他的货款是由客户直接打到供应商客户
答: 那你可以等收到差价的时候再做账务处理,入主营业务收入




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听海 追问
2019-02-25 11:57
轶尘老师 解答
2019-02-25 12:08
听海 追问
2019-02-25 12:10
轶尘老师 解答
2019-02-25 12:21
听海 追问
2019-02-25 12:22
轶尘老师 解答
2019-02-25 12:33
听海 追问
2019-02-25 13:14
轶尘老师 解答
2019-02-25 15:11
听海 追问
2019-02-25 17:14
听海 追问
2019-02-25 17:16
轶尘老师 解答
2019-02-25 21:08