送心意

果果老师

职称中级会计师,税务师

2019-02-24 12:50

收到的服务费做主营业务收入,按差额计税

会计人 追问

2019-02-24 14:03

要贷方,要不要写应交税金,应交增值税呢,

果果老师 解答

2019-02-24 14:08

要写应交税金-应交增值税

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相关问题讨论
要贷方,要不要写应交税金,应交增值税呢,
2019-02-24 14:03:47
你好,你是用工单位,还是人力资源单位。
2019-07-01 09:59:57
如果走公户。怎么记账呢
2017-11-10 15:40:41
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2019-09-12 15:27:51
您好,给您开的社保费您可以正常记入社保费,计管理费用——社保费贷应付职工薪酬——社保费 服务费可以记入管理费用——服务费里面,管理费用——服务费 当月缴纳下月的,那就相当于您是先预付一个月的,姐预付账款待银行存款,在下月是先计提上面社保非的分录,然后再借应付职工薪酬——社保管理费用——服务费贷预付账款
2019-07-01 12:16:56
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