开年利是,2月份取出16000,实际支付员工福利费9300元,3月份才存回来,是不是2月份支付时,借:其他应收款,这笔分录怎么样做呢?
小慧
于2019-02-22 10:52 发布 491次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你取的时候是支票取现吗还是啥
2019-02-22 10:56:18

全部计提
2017-04-17 11:55:14

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-30 09:19:47

您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59

同学你好
只要是真实业务就没事
2021-04-29 08:06:27
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