开年利是,2月份取出16000,实际支付员工福利费9300元,3月份才存回来,是不是2月份支付时,借:其他应收款,这笔分录怎么样做呢?

小慧
于2019-02-22 10:52 发布 495次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你取的时候是支票取现吗还是啥
2019-02-22 10:56:18
全部计提
2017-04-17 11:55:14
您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59
同学你好
只要是真实业务就没事
2021-04-29 08:06:27
你好同学
借:利润分配-未分配 贷:其它应收款
2020-04-07 11:52:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


