送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-02-22 09:05

你之前蓝字发票做啥分录?

daisy 追问

2019-02-22 09:31

借 原材料 进项税  贷 应付账款

maize老师 解答

2019-02-22 09:32

那现在开红字信息表就做借原材料 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出 正数

daisy 追问

2019-02-22 09:41

那外贸企业出口退税不能抵扣的进项税做转出怎么做分录

maize老师 解答

2019-02-22 09:47

不能抵扣这个做借主营业务成本贷进项税额转出

daisy 追问

2019-02-22 09:49

所以,借 进项税额转出  贷 进项税 这个分录是错啦?

maize老师 解答

2019-02-22 10:16

是的,你这个分录不对没有你们这个做法

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相关问题讨论
你好 借:成本费用类目【看当时第一次做进项的时候,对应的科目是什么】 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-09-02 11:13:11
借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-09 09:01:20
您好,贷:应交税费—应交增值税(进项税额加计抵减额), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
1、有没有余额,您要看进项转出的数字是否大于没有抵扣完的进项 2、有余额的话,是形成期末留底税额了,不需要做分录。
2019-10-11 11:35:44
您好 请问您收到发票怎么写的分录
2019-08-17 13:10:25
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