送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-02-19 22:49

你好。新年度旧年度是分开的。旧年度帐的账套可以按照平日月份的反结账操作就行。

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相关问题讨论
你好。新年度旧年度是分开的。旧年度帐的账套可以按照平日月份的反结账操作就行。
2019-02-19 22:49:13
你好进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2019-03-07 15:37:22
你好,参考如下的, 备份步骤:硬盘,新建文件夹;打开系统管理,系统--注册(admin进入),账套--备份;选择建立的文件夹 年结步骤: 1、年结之前先备份 2、账套主管(demo)进入系统管理,年度账--建立 3、重新打开系统管理账套主管(demo)进入,会计期间选择新建立的年度,年度账--结转上年数据(注:有其他模块的先结转其他模块的数据,总账模块数据最后结转)
2020-03-08 11:53:08
用友T3软件反结账是一个将已录入但未结账的凭证批量反结账的处理过程。 反结账操作步骤: 1.登录用友T3软件,进入“凭证管理”模块,选择“反结账”; 2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动勾选未结账的凭证; 3.点击“反结账”按钮,系统弹出反结账确认框,确认无误后,系统会自动将勾选的凭证状态变更为已结账; 4.点击“结束”按钮,反结账完成。 举个例子: 公司A有一笔凭证,金额1000元,但由于某种原因,未结账,这时,可以使用用友T3软件的反结账功能,将该凭证反结账,将状态变为已结账。
2023-02-28 11:07:46
你好,每个月单独取消结账,记账。2018年帐套也取消结账,记账。
2019-05-16 17:41:06
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