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zhouxia
于2019-02-19 11:23 发布 833次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-02-19 11:29
你好,你暂估入库分录怎么做的
zhouxia 追问
2019-02-19 11:31
比如采购原材料 1.付款时 借:应付账款 贷:银行存款
2019-02-19 11:32
2.暂估入库 借:原材料 贷:应付账款
2019-02-19 11:33
3.收到发票时 先冲暂估 借:原材料 贷:应付账款 (金额用负数) 然后根据发票重新分录: 借:原材料 借:进项税额 贷:应付账款
小惑老师 解答
2019-02-19 12:48
你好,您的处理是正确的
2019-02-19 12:51
现在问题是,成本怎么处理啊,原材料是含起税的
2019-02-19 12:52
一般情况下暂估原材料是含税还是不含税
2019-02-19 13:06
那你成本如果结转多了,就冲红就可以了
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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