送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-19 10:44

您好 
应付帐款期末数有为-7011 可以填表的时候调整 不用调账  
您设置了预付账款么

yanwl 追问

2019-02-19 10:45

有预付,但填表的时候应付为0,这样的报表会不会有什么影响

bamboo老师 解答

2019-02-19 10:47

那您把应付账款借方金额填表的时候计入预付账款科目 不调整也没关系 只是负数在报表上不好看

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相关问题讨论
您好 应付帐款期末数有为-7011 可以填表的时候调整 不用调账 您设置了预付账款么
2019-02-19 10:44:20
您好 把应付账款借方余额的调整到预付账款科目
2019-05-10 16:36:07
你好,预付账款就是计入预付账款(左边),而不是计入负债或所有者权益栏次啊
2018-10-22 15:52:47
同学,你好! 内账要记录少申报的收入以及对应成本、费用等,还有外账不允许列支的部分费用,比如白条,或者送礼的灰色支出什么的。内账应该是外账的一个补充,在外账不存在虚开虚列的情况下,结合在一起应该是企业真实经营状况。
2021-04-18 21:37:28
你这个是外帐吗?
2020-05-20 10:59:43
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