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毛毛雨
于2019-02-18 14:53 发布 555次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-02-18 14:57
借:管理费用等--职教费 贷:库存现金等计入”支付职工以及为职工支付的现金”项目
毛毛雨 追问
2019-02-18 14:59
老师,上个月学堂这个发票开错了,未认证,本月给寄回去了,我们报销都是通过银行代报销,上个月这个发票已经报销给员工了,请问这个账务如何处理?
张艳老师 解答
2019-02-18 15:08
借:其他应收款--XX 贷:银行存款下月取得发票时,再做借:管理费用等--职教费 贷:其他应收款--XX
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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毛毛雨 追问
2019-02-18 14:59
张艳老师 解答
2019-02-18 15:08