送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-02-18 14:57

借:管理费用等--职教费
      贷:库存现金等
计入”支付职工以及为职工支付的现金”项目

毛毛雨 追问

2019-02-18 14:59

老师,上个月学堂这个发票开错了,未认证,本月给寄回去了,我们报销都是通过银行代报销,上个月这个发票已经报销给员工了,请问这个账务如何处理?

张艳老师 解答

2019-02-18 15:08

借:其他应收款--XX    贷:银行存款
下月取得发票时,再做
借:管理费用等--职教费   贷:其他应收款--XX

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