老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师,我们公司是帮员工缴纳所有的社保,意思是不分个人部分和公司部分。请问,1这个代员工缴纳的部分,要不要合并到工资里去呢?2帮员工缴纳的部分,我们在汇算清缴做调增处理。可以吧?
答: 1.需要合并到工资里去你们这一块才能税前扣除, 帮员工缴纳的部分做到工资里去
汇算清缴2018的社保 年金要算社保工资额吗 单位是按工资额的35%缴纳
答: 您好,汇算清缴2018的社保,年金要算社保工资额。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1月开始报单位缴纳的社保基数是和应发工资数一致的吗。还是以后汇算清缴再调整?
答: 你好,目前还没有强制规定要一致,社保基数一般以参保时填的基数申报






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也許、啲也許 追问
2019-02-16 17:31
王雁鸣老师 解答
2019-02-16 17:33