送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-16 16:45

你好,是这样做账务处理 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

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相关问题讨论
是的,就是那样做计提的分录
2025-12-28 10:33:32
同学,你好 需要通过应付职工薪酬薪酬核算
2025-10-16 19:36:32
就这个我可以不用做账务上的更正吧?
2025-05-19 21:40:22
同学你好,早上好 会计规定上,是要求用【应付职工薪酬】这个科目做的,但是,实务中,因为各家软件以及某种原因,不启用这个科目的, 比方说,食堂餐费 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款 -某某公司
2025-02-14 09:11:40
学员你好,建议通过应付职工薪酬过度一下,准则要求的,如果不想麻烦也可以,就是有点不规范
2022-08-06 09:05:40
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