有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

公司在同一家公司购买设备,预付了十万,现在收到设备和发票了,还要付5万的尾款,这个要怎么入账,是每台设备多少钱具体一笔一笔的入账,还是直接根据发票金额做一笔大的分录
答: 您好 入设备的时候按照每台设备多少钱具体一笔一笔的入账 应付账款科目可以合并入账
分期付款买进一台设备。设备款是370万,首付款是148万,卖设备的公司收到多少钱开多少票。现在只给公司开了148万的票,后期钱付清了再开。要怎么做账呢?
答: 你好,先按照开票入账,如果设备可以使用了,也可以按照暂估入账,即先全额入固定资产。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司2016年有一笔预付款92万,用来购买设备 了。17年初收到了设备,好像是因为设备安装不合适,双方公司闹僵了,对方公司也没有给我们公司开票,现在是设备收到了,但是以后他们都不给开票了,这笔预付款就一直挂账,而且收到的设备由于没有发票一直都为入账,现在这笔业务应该怎样处理?
答: 那你要计入营业外支出的哦




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Y~ 追问
2019-02-16 14:59
bamboo老师 解答
2019-02-16 15:03