送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-02-15 14:23

这个不用分2次抵扣一次就可以抵扣了

普罗旺斯的秘密 追问

2019-02-15 14:26

如果非要分2次呢? 
当月认证当月抵扣还是下月抵扣?

maize老师 解答

2019-02-15 14:31

你发票是一张吧,不能分2次抵扣,你是一般纳税人不是辅导期那就是本期认证本期抵扣

普罗旺斯的秘密 追问

2019-02-15 14:35

那如果我们进项认证的多了,消项少了,还想多交点增值税怎么办?

maize老师 解答

2019-02-15 14:37

没啥好的办法,你们要是多确认点收入,这样还需要继续开发票

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取得的发票的自然份数,就是多少张
2022-04-02 16:13:41
你好,同学,根据申报表与账的差额 借,应交税费~未交增值税 贷,其他收益
2022-04-06 15:00:03
你好,都在23B里面填写的。
2024-07-09 14:17:55
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022-05-16 09:29:08
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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