酒店买了前台系统 和财务系统 财务系统价值34000 (含税)前台系统包括前台服务器等设备和前台系统 服务器等设备价值83818(含税)前台系统价值77500(含税) 都收到了专票 已认证抵扣了 但是财务主管要我先放在预付账款科目 到时候再转无形资产 要怎么做分录 没懂她意思
???? 미쳤어
于2019-02-15 14:03 发布 893次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-02-15 14:04
你们已经认证了发票就需要做账处理,不可以再放预付账款
相关问题讨论

你们已经认证了发票就需要做账处理,不可以再放预付账款
2019-02-15 14:04:35

你好!
如果没有分开的,可以一起记入固定资产
2019-02-14 11:02:41

你好,如果还没有发票的话就做借预付账款 贷银行存款
2019-02-18 10:30:26

您好,您的分录是正确的
2019-02-18 10:30:05

您好,借:无形资产,或者固定资产,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款等科目。
2018-08-13 22:10:18
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???? 미쳤어 追问
2019-02-15 14:06
暖暖老师 解答
2019-02-15 14:52