送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-15 13:15

你好,补计提 
借;以前年度损益调整    贷;应付职工薪酬 
发放  
借;应付职工薪酬   贷;银行存款等科目

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你好,补计提 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬 发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2019-02-15 13:15:21
没有太大关系
2016-02-15 14:52:08
做这个月吧,正常计提发放
2017-02-13 11:30:53
您好,发工资时,借;应付职工薪酬-工资,7825.53元,贷:现金或者银行存款等科目,7825.53元。然后进行计提,借:管理费用-工资等科目,7825.53元,贷:应付职工薪酬-工资,7825.53元。
2017-08-23 16:34:50
您好 汇算清缴前发放了就可以在2018年汇算清缴前扣除
2019-04-10 17:34:08
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