公司员工自己收到其他公司的5万元的技术服务费,她去代开了发票给其他公司,个税已经代缴了,请问她当月工资7500,怎么交个税?直接用7500-5000=2500,按照3%交个税75元。还是根据(50000+7500)-5000=52500,按照30%的税率,52500*30%-4410-679.6(代开已交个税)=10660.4.不知道是不是应该这样理解。
澍
于2019-02-15 11:16 发布 940次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-02-15 11:18
您就正常计算其工资薪金所得的个人所得税就是了,等次年个税汇算清缴时,再做综合所得申报。
相关问题讨论

同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24

您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06

*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44

你好 技术服务费就是这样的
2019-04-17 16:50:03

您就正常计算其工资薪金所得的个人所得税就是了,等次年个税汇算清缴时,再做综合所得申报。
2019-02-15 11:18:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
澍 追问
2019-02-15 11:19
张艳老师 解答
2019-02-15 11:19
澍 追问
2019-02-15 11:21
张艳老师 解答
2019-02-15 11:22