企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

一笔7000款对方转错给我们了,实际是要转4000块的,然后公司给回对方是3000元,做内帐要怎么样做分录?
答: 你好 借;银行存款 7000 贷;应收账款 4000 其他应付款 3000 借;其他应付款 贷;银行存款 3000
公司收到对方一笔7000元,到后面的时候发现金额转错了,实际是要转4000元的,然后我公司转会给对方公司的时候,直接扣除4千后,把3千转给对方,做内帐,需要怎么样做分录?是小白
答: 账务处理可以如下处理: 借:银行存款 7000 贷:银行存款 3000 贷:应收账款 4000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
单位转一笔5000元给对方A,其实是想转给b的,但是转错了(账号账户名都没有错的)然后叫a退回来了,我再转给b。这样咋做分录
答: 你好,借其他应收款a 贷银行存款 转回来时 借银行存款 贷其他应收款


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2019-02-14 15:51
邹老师 解答
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