老师5月份我的应收账款是1980,但6月份对方给我打款打了2050 5月份确认应收账款的分录是这样的借:应收账款1980贷主营业务收入1980 6月份我收到账款怎么做分录呢?

肖萧
于2015-07-10 14:55 发布 842次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-07-10 16:11
老师,这个是什么意思呢
相关问题讨论
首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39
借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25
可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39
您好
应收账款有暂估入账的么?
2019-11-28 15:57:17
如果这个应收账款金额不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



肖萧 追问
2015-07-10 16:24
田老师 解答
2015-07-10 15:31
田老师 解答
2015-07-10 16:12
田老师 解答
2015-07-10 16:25