老师5月份我的应收账款是1980,但6月份对方给我打款打了2050 5月份确认应收账款的分录是这样的借:应收账款1980贷主营业务收入1980 6月份我收到账款怎么做分录呢?
肖萧
于2015-07-10 14:55 发布 828次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-07-10 16:11
老师,这个是什么意思呢
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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39

因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
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