收到一份发票,入账了,也认证了,后来这份发票对方单位作废了。我就做了笔借方成本,贷方进项税转出,请问我下次再收到正数发票的时候如何做分录 呢

若兰
于2019-02-13 16:55 发布 517次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好
成本费用科目
贷进项转出
2022-02-10 08:38:46
你好~
借 管理费用-职工福利费
贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-02-25 21:39:24
你好,进项转出,是调增成本.
2022-01-18 11:43:29
学员你好,金额不大
借*管理费用等
贷*应交税费-增值税-进项税额转出
金额大管理费用等改为以前年度损益调整
2022-11-27 21:52:58
你好
借:在建工程(或生产成本、管理费用等其他相关的成本费用类科目)
贷:应交税费-应交增值税(进项税转出
2022-04-07 07:39:32
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