送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-02-12 10:56

你好,你不能直接进管理费用,你要进应交税金—应交增值税(小规模是在借方)。

江晨 追问

2019-02-12 11:17

老师,我想问的是,2017年买的税控设备,今年跨年抵扣,可以这样做分录吗?借:应交税费-应交增值税(减免税款)820+280(280元是2018年的税控服务费,这个去年的服务费今年还能不能扣?)贷:管理费用1100

月月老师 解答

2019-02-12 12:11

你好,不能贷管理费用,应该贷以前年度损益调整。

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相关问题讨论
你好,你不能直接进管理费用,你要进应交税金—应交增值税(小规模是在借方)。
2019-02-12 10:56:25
您好,分录,借;应交税费(减免),借:管理费用,负数。同时,借;未缴,贷;应交税费(减免)
2017-12-14 22:18:07
可以冲减,直接抵扣就行啊,你以前是在待抵扣税
2017-01-10 13:17:31
你好! 等下次需要交纳增值税时,填上抵减就可以了
2019-01-21 15:15:59
是的 2,借;其他应付款 贷;库存现金
2017-02-28 15:34:55
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