1.给生产工人过节发放购物卡等福利费,怎么做分录?2.其他应收款科目借方有余额0.01分(以前年度的,不知怎么回事),想把账做平,应该怎么做分录?
???? 蓉
于2019-02-09 08:36 发布 1064次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-02-09 08:38
1.
借 制造费用-福利费
贷 应付职工薪酬-福利费
2.其他应收款金额较小,直接转营业外支出即可
借 营业外支出
贷 其他应收款
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