报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

劳务派遣公司做帐时可以这样写吗?借:应收账款 贷:应付职工薪酬
答: 你好! 可以的
老师您看下这样处理对吗?支付劳务派遣工资时(派遣的是销售人员)借:应付职工薪酬贷:银行存款收到劳务派遣发票时借:销售费用贷:应付职工薪酬
答: 同学你好,是正确的;;;
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
目前账上 做派遣工账务的时候,分录是这么写的:计提的时候 借:各项费用—工资 贷:应付职工薪酬 ;支付的时候 是 借:应付职工薪酬 贷:银行存款;现在有人提出这样的问题,派遣工是外部劳务公司的人 每月给派遣工工资 也是付给派遣公司 而且派遣公司 也有开发票给我们,这是不是不应该做应付职工薪酬,如果做在应付职工薪酬里面的话,那这部分派遣工个税(如有)就要公司,这边代扣代缴吗?
答: 不是你单位职工不用应付职工薪酬,你不报个税是吧,不报不用的,对方单位给报





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