送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-01-30 15:16

您好,没开票没收款可以先不做账。如果确定需要,可以先借:应收账款  贷:工程结算 应交税费-应交增值税 待转销项税额

喜哈哈 追问

2019-01-30 16:58

比如说结算金额为100万,我是不是应该 
借:应收账款  100万  
    贷:工程结算 90万  
           应交税费-应交增值税-待转销项税额 10万 
然后每次对方是付多少,开多少的票,每次再冲减是吗?这样很麻烦的。

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相关问题讨论
您好,没开票没收款可以先不做账。如果确定需要,可以先借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税 待转销项税额
2019-01-30 15:16:59
借工程施工分包款 贷,银行存款 应付账款 付款小于结算的 确认收入之后,把它结转到主营业务成本。
2022-03-22 08:24:45
你好 1月做费用 借方管理费用贷方其他应付款 2月付款借方其他应付款贷方银行或者现金
2019-02-27 10:52:37
您好 借:工程施工-合同成本-直接费用-材料费 贷:应付账款
2020-07-22 20:07:09
您好 应该是单位收到的信用证到期收到外币了 请问收到信用证的时候分录怎么写的
2021-08-11 16:43:48
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