老师,总公司帮分公司代付的报销款是现金支付,分公 问
您好,可以的,可以这样做的 答
集团母公司统一购买办公用品,发票开给了集团,子公 问
分割单是共同使用没法分开的,比如电费,水表只有一个表 答
老师,出口退税,委托出口物流发票对方给开的免税票, 问
对方是国际货运代理,开的就是免税发票 答
老师好,请问支付的专利申请和软件著作权登记代理 问
管理费用-聘请中介机构费 答
老师,公司因一项目,需请导游1人2天,费用7000,但是无 问
同学,你好 计入营业外支出 答

总经理之前在公司借了100万材料款,暂估的材料款在没有取到材料供货方发票时,总经理用个人账去付了50万暂估的材料款,怎么做账务处理?
答: 你好,那这个50万会有发票么?
老师,我们公司之前有一笔小金额的材料入库了,做的暂估,借原材料-暂估 贷:应付账款暂估。现在确定这笔材料不会到票冲暂估了,那我应该怎么进行账务处理,把这个账平掉?
答: 借原材料-暂估负数 贷:应付账款暂估 负数,之后按实际发生做借原材料 贷应付账款 供应商,结转成本汇算清缴纳税调增,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司购买一批材料不含税货款是10万元,当时没收到到发票,已经估价入账,可是价格当时没谈好,收到发票不含税货款是103448.28万元,请问这样做分录对吗?估价入库借:原材料10万 贷:应付账款—暂估10万 到发票冲暂估:借:原材料:-10万,贷:应付账款10万,借:原材料103448.28,应交税金:进项税16551.72,贷:应付账款12万,原材料金额比估账入账时多了3448.28元,这个怎么处理,因为材料太多,没办法分清这个材料有没领用完
答: 直接入到当月原材料成本表入库数?




粤公网安备 44030502000945号



渡口 追问
2019-01-29 13:14
渡口 追问
2019-01-29 13:15
徐阿富老师 解答
2019-01-29 13:19
渡口 追问
2019-01-29 13:21
徐阿富老师 解答
2019-01-29 13:28
渡口 追问
2019-01-29 13:30
徐阿富老师 解答
2019-01-29 13:35