送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-01-29 08:01

你好,如果是内账把你们收的管理费计入收入,剩余的记录其他应付款就可以了。

利军 追问

2019-01-29 08:20

但是在没有收到款项之前花的费用记到哪里,比如投标费用,预算费用,该怎么记呢

QQ老师 解答

2019-01-29 09:02

你好!你们是垫付还是你们承担?

利军 追问

2019-01-29 09:04

老师是垫付的费用,工程款到账后要扣除的

QQ老师 解答

2019-01-29 09:04

你好!计入其他应收款核算就可以的

利军 追问

2019-01-29 09:05

好的谢谢老师

QQ老师 解答

2019-01-29 09:18

不客气  欢迎下次提问

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相关问题讨论
你好,如果是内账把你们收的管理费计入收入,剩余的记录其他应付款就可以了。
2019-01-29 08:01:46
你好,收到借银行存款,贷其他应付款,其他业务收入(扣的管理费),投标费和预算费用计入,其他应收款(我说的内部帐)
2019-01-29 11:05:42
开发票收到款 借:应收账款 贷:营业收入 应交税费~增值~销 付给挂靠方 借:营业成本 贷:应付账款等 垫付款时 借:其他应收款 贷:银行存款 扣 借:应付账款 贷:其他应收款
2019-01-30 13:41:27
你好,收到款时入其他应付款,打到对方户时借:其他应付款 贷:主营业务收入-管理费 贷:应交税金 银行存款
2019-01-31 10:51:26
那就代收代付后的差额就是你们的管理费用 也就是你们的主因业务收入
2019-01-28 16:29:43
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