老师您好!我司一般纳税人,电商类,比如我们12月的软 问
您好,没事,你暂估入账就可以 答
厂房租期是2025.11.1-2026.12.31,25年的11-12月我 问
是的,可以那样做的哈 答
老师,A客户11月份给公司付定金20000元,12月份我们 问
借:银行存款 贷:预收账款 借:银行存款 预收账款 贷: 主营业务收入 增值税-销项税 答
固定资产折旧提完了,剩余的净残值用什么方法可以 问
继续使用,不用处理 答
小规模纳税人,上季度申报了一笔无票收入,现这个季 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 在摘要里边写明:冲某月未开票收入,本月开票收入 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅 答

为什么收到发票,已经付完款之后,做凭证的时候还是要用应付账款呢,为什么不可以直接用银行存款?比如这个:收工程发票;借:在建工程 应交税费 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 为什
答: 收工程发票;借:在建工程 应交税费 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 上述分录正确。当然上述的应付账款可以不用
公司作为业主,B是施工方,C是分包方,现在签订三方协议,我公司代付B欠C的债务。公司支付200万元,借:应付账款-A 贷:应付账款B 同时,借:应付账款-B 贷:银行存款 收到发票时:借:在建工程 应交税费 贷:应付账款-c 对吗?分录怎么做呀
答: 收到发票 借:在建工程 应交税费-增值税-进 贷:应付账款B 代付时 借:应付账款-B 贷:应付账款-C 借:应付账款-C 贷:存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
"在建工程 我单位在日常工作中 付款计入借其他应付款 贷银行存款 拿到发票 才计入在建工程 借在建工程 应交税费 进项税 贷 其他应付款 这样做符合会计规范吗 我看中级里面老师教的都是借在建工程 应交税费 进项税 贷 应付账款/银行存款"
答: 你给出的做法符合会计规范,如果你想参加中级会计职级考试,需要注意报名时间是2023年6月20号-7月10号,准考证打印是2023年8月15日前,考试时间是2023年9月9日-9月11日,成绩查询在2023年10月31日前公布,领取方式以各地公告为准。
装修公司总工程18.8万含税,第一次付进度款5.64万含税,已开票,税额558.42元,怎么入帐借在建工程18.8贷应付账款18.8.借应付账款5.58,应交税费558.42贷,银行存款18.8万吗
老师,我们支付工程材料款,材料都已用到工地,收到发票50万,只支付30万,已认证,我做借:在建工程 应交税费 贷:银行存款30万 应付账款20万对吗
那长期应付款怎么销呢开始我们把所有的钱记到了借在建工程贷长期应付款那收到发票时借长期应付款应交税费,进项贷银行存款我觉得有点奇怪
支付设计费7000元,做的借应付账款贷银行存款,收到发票时做借在建工程贷应付账款这样对吗?还是说支付设计费的时候做借在建工程贷银行存款










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